Contabilidade em Manaus

Contabilidade para Condomínios: O que Você Precisa Saber – 8

Contabilidade para Condomínios: O que Você Precisa Saber

SMA Assessoria Contábil Data:agosto 14, 2023 Contabilidade para Condomínios: O que Você Precisa Saber A contabilidade para condomínios é um assunto que gera muitas dúvidas e desafios para os síndicos e administradores. Afinal, como fazer o controle financeiro de forma correta e transparente, cumprindo as obrigações legais e tributárias? Neste artigo, vamos explicar o que é a contabilidade para condomínios, qual é a sua importância, quem é o responsável por ela e como ela deve ser feita. Além disso, vamos dar algumas dicas de como automatizar esse processo e facilitar a gestão do seu condomínio. Confira! O que é a contabilidade para condomínios? Qual é a importância da contabilidade para condomínios? Quem é o responsável pela contabilidade para condomínios? Como a contabilidade para condomínios deve ser feita? Como automatizar a contabilidade para condomínios? O que é a contabilidade para condomínios? A contabilidade para condomínios serve para registrar todas as movimentações financeiras do condomínio, ou seja, as receitas (como as taxas condominiais) e as despesas (como os salários dos funcionários, as contas de água e luz, os serviços de manutenção, etc.). A contabilidade para condomínios também envolve o planejamento e a execução do orçamento anual, a elaboração de balancetes mensais, a prestação de contas aos condôminos e o pagamento dos impostos e contribuições sociais. Continua depois do anúncio: Fim do anúncio: Qual é a importância da contabilidade para condomínios? A contabilidade para condomínios é importante por vários motivos, como: Garantir a transparência e a confiança na gestão do síndico; Evitar fraudes, desvios e irregularidades nas finanças do condomínio; Acompanhar o fluxo de caixa e a saúde financeira do condomínio; Controlar as receitas e as despesas, evitando o endividamento e o inadimplemento; Fazer o planejamento financeiro e o fundo de reserva do condomínio; Cumprir as obrigações legais e tributárias do condomínio; Evitar multas, juros e penalidades por atrasos ou erros nos pagamentos; Facilitar a tomada de decisões e a resolução de problemas no condomínio. Quem é o responsável pela contabilidade para condomínios? De acordo com o Código Civil (artigo 1.348) e a Lei dos Condomínios (Lei 4.591/64), o responsável pela contabilidade para condomínios é o síndico, que deve prestar contas à assembleia anualmente ou quando exigido, além de guardar toda a documentação relativa ao condomínio por cinco anos. No entanto, isso não significa que o síndico deva fazer pessoalmente toda a contabilidade do condomínio. Ele pode contar com o auxílio de uma administradora de condomínios ou de um contador profissional, que podem realizar os serviços contábeis com mais eficiência e segurança. O síndico deve escolher um profissional ou uma empresa de confiança, que tenha experiência em contabilidade para condomínios e que ofereça um bom custo-benefício. Além disso, ele deve acompanhar e fiscalizar o trabalho realizado, verificando se os relatórios estão corretos e atualizados. Dedique mais tempo para o seu condomínio e deixa que nós cuidamos da sua contabilidade. Conte com a SMA Assessoria Contábil. Agende uma Reunião Como a contabilidade para condomínios deve ser feita? A contabilidade para condomínios deve ser feita seguindo alguns passos básicos, como: Fazer o orçamento anual do condomínio, estimando as receitas e as despesas previstas para cada mês; Emitir os boletos das taxas condominiais e controlar os recebimentos dos condôminos; Pagar as contas do condomínio em dia, como os salários dos funcionários, as tarifas de água e luz, os serviços de manutenção, etc.; Fazer os lançamentos contábeis das receitas e das despesas em um livro-caixa ou em um sistema informatizado; Elaborar os balancetes mensais do condomínio, demonstrando o saldo inicial, as entradas, as saídas e o saldo final de cada mês; Prestar contas aos condôminos periodicamente, apresentando os balancetes mensais e os comprovantes das receitas e das despesas; Calcular e recolher os impostos e as contribuições sociais do condomínio, como o INSS, o FGTS, o Cofins, o ISS, o CSLL e o PIS/PASEP; Fazer o balanço anual do condomínio, demonstrando o resultado do exercício (lucro ou prejuízo) e a situação patrimonial do condomínio; Submeter o balanço anual à aprovação da assembleia geral ordinária dos condôminos. Como automatizar a contabilidade para condomínios? A contabilidade para condomínios pode ser facilitada e otimizada com o uso de ferramentas tecnológicas, como softwares de gestão condominial. Esses softwares permitem: Emitir os boletos das taxas condominiais de forma rápida e segura, integrando com os bancos e as administradoras de cartões; Controlar os recebimentos dos condôminos de forma automática, identificando os pagamentos e os inadimplentes; Pagar as contas do condomínio de forma prática e eficiente, gerando arquivos de remessa e retorno bancário; Fazer os lançamentos contábeis de forma integrada e sincronizada, evitando erros e duplicidades; Elaborar os balancetes mensais de forma simples e ágil, gerando relatórios personalizados e confiáveis; Prestar contas aos condôminos de forma transparente e acessível, disponibilizando os balancetes e os comprovantes online; Calcular e recolher os impostos e as contribuições sociais de forma precisa e pontual, gerando as guias de pagamento e as declarações fiscais; Fazer o balanço anual de forma fácil e rápida, gerando demonstrações contábeis completas e padronizadas. Além disso, os softwares de gestão condominial oferecem outras funcionalidades que podem auxiliar na administração do condomínio, como: Gestão de reservas de espaços comuns; Gestão de ocorrências e solicitações dos condôminos; Gestão de assembleias virtuais ou híbridas; Gestão de documentos e comunicados do condomínio; Gestão de fornecedores e contratos do condomínio; Gestão de manutenções preventivas e corretivas do condomínio. Conclusão: A contabilidade para condomínios é uma atividade essencial para a boa gestão do condomínio, pois garante a transparência, a confiança, o controle financeiro e o cumprimento das obrigações legais e tributárias. Lembrando que o síndico é o responsável pela contabilidade, mas pode contar com o apoio de um contador profissional para realizar os serviços contábeis com mais qualidade e segurança. Além disso você pode contar com o uso de ferramentas tecnológicas, como softwares de gestão condominial, que permitem automatizar diversos processos financeiros e administrativos do condomínio. Espero que você tenha gostado do meu artigo sobre contabilidade para condomínios. Se você precisa de um contador para seu condomínio, fale com a

Mudança para MEI em Setembro – 6

Mudança para MEI em Setembro. SMA Assessoria Contábil Data:abril 13, 2023 A partir do dia 1º de setembro de 2023, os MEI (Microempreendedores Individuais), que prestam serviços para pessoas jurídicas deverão emitir notas por meio do NFS-e (Sistema nacional de emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos). Está medida foi implantada pela Resolução 169/2022 do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN). O que muda para o MEI? Se aplica para outros tipos de empresas? Como é feito o acesso? O que muda para o MEI? Até hoje a emissão das notas fiscais era regulamentada pelo município onde a empresa foi registrada, sendo assim cada um tem sua legislação e seus próprios sistemas de notas. Com isso vários microempreendedores perdem muito tempo em filas, falta de informações e até falta de clareza dos documentos que precisam para regularizar suas notas fiscais. Com essa mudança existirá uma redução na burocracia, que pode representar uma alta produtividade para os milhões de MEIs. Continua depois do anúncio: Fim do anúncio: Se aplica para outros tipos de empresas? Lembramos que a obrigatoriedade da migração do sistema é somente para o MEI, não se aplicando, portanto, a outros tipos de empresas O novo sistema permite que o Microempreendedor emita, de forma simplificada e sem custo, a NFS-e em todo o território nacional, sem necessidade de alvará de licenciamento de Prefeituras. Agora, o MEI poderá emitir notas preenchendo apenas três informações: Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do tomador do serviço, descrição do serviço e valor da nota. Como é feito o acesso? O acesso ao emissor de notas nacional está disponível neste link ou pelo aplicativo NFSe Mobile, disponível para Android e iOS. Dedique mais tempo a sua empresa e deixa que nós cuidamos da sua contabilidade. Conte com a SMA Assessoria Contábil. Agende uma Reunião Conclusão: O Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) é um elemento-chave na transição para a era digital das transações comerciais. Ele garante a confiabilidade das informações fiscais durante o transporte de mercadorias e simplifica a gestão das operações. Ao compreender a importância e o funcionamento do DANFE, os profissionais de contabilidade podem otimizar seus processos e manter-se em conformidade com a legislação vigente, contribuindo para a eficiência e a transparência das operações empresariais. Precisando de serviços contábeis para a sua empresa? Clique aqui e marque uma reunião. 2023 contabilidade DANFE DANFE: Simplificando a Emissão e Gestão de Notas Fiscais Eletrônicas by SMA Assessoria Contábil agosto 16, 2023 2023 contabilidade ICMS Desvendando o ICMS no Brasil: Entenda o Imposto que Impacta seu Dia a Dia by Flávio Pinheiro agosto 15, 2023 2023 contabilidade Empresa Os Benefícios Estratégicos de Terceirizar a Contabilidade para a Sua Empresa by SMA Assessoria Contábil agosto 14, 2023 2023 contabilidade Notas Desvendando as Principais Notas Fiscais Brasileiras: Entenda suas Funções e Importância by Flávio Pinheiro agosto 14, 2023 2023 Imposto de Renda Receita Federal 7 erros na hora de declarar o imposto de renda by SMA Assessoria Contábil abril 13, 2023 Sem comentários Deixe um comentário Cancelar resposta Conectado como Flávio Pinheiro. Edite seu perfil. Sair? Campos obrigatórios são marcados com * Message*

DANFE: Simplificando a Emissão e Gestão de Notas Fiscais Eletrônicas – 5

DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica): Simplificando a Emissão e Gestão de Notas Fiscais Eletrônicas SMA Assessoria Contábil Data:abril 13, 2023 No mundo da contabilidade, acompanhar as mudanças tecnológicas é essencial para manter-se eficiente e atualizado. Uma dessas mudanças cruciais é a transição das notas fiscais em papel para o formato eletrônico, o que trouxe consigo uma série de vantagens, incluindo a agilização dos processos, a redução de custos e a diminuição da burocracia. Nesse contexto, o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) desempenha um papel fundamental, atuando como um elo entre a versão digital da nota fiscal e a sua representação física. O que é o DANFE?​ Principais Informações Contidas no DANFE: Importância do DANFE: Emissão e Armazenamento: O que é o DANFE? O DANFE, ou Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, é um documento em papel que acompanha as mercadorias em trânsito, facilitando a identificação e a conferência das informações contidas na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Em outras palavras, o DANFE é uma espécie de representação física da NF-e, fornecendo aos envolvidos no processo comercial dados essenciais sobre a operação. Continua depois do anúncio: Fim do anúncio: Principais Informações Contidas no DANFE: Chave de Acesso: Um código alfanumérico único que permite a consulta e verificação da autenticidade da NF-e junto aos órgãos competentes. Dados do Emitente e do Destinatário: Nome, CNPJ/CPF, endereço e demais informações relevantes sobre o emissor da NF-e e o destinatário da mercadoria. Descrição das Mercadorias: Detalhes sobre os produtos ou serviços transacionados, como quantidade, unidade de medida, valor unitário e total. Impostos e Valores: Informações sobre os impostos incidentes na operação, incluindo o valor total da nota, descontos e acréscimos, além dos valores dos tributos a serem recolhidos. Natureza da Operação: Descrição do motivo pelo qual a nota fiscal está sendo emitida, como venda, remessa, devolução, entre outros. Forma de Pagamento: Indicação das condições de pagamento acordadas entre as partes envolvidas. Informações Complementares: Espaço destinado a observações adicionais, que podem ser úteis para o correto entendimento da transação. Importância do DANFE: O DANFE é essencial para assegurar a legalidade e rastreabilidade das operações comerciais. Ele acompanha a mercadoria durante o transporte e a entrega, servindo como comprovante da regularidade da operação. Isso é particularmente útil em casos de fiscalização e conferência, permitindo que os órgãos competentes verifiquem se as informações da nota fiscal eletrônica correspondem aos dados presentes no DANFE. Dedique mais tempo a sua empresa e deixa que nós cuidamos da sua contabilidade. Conte com a SMA Assessoria Contábil. Agende uma Reunião Emissão e Armazenamento: emissão do DANFE é feita automaticamente no momento em que a NF-e é gerada eletronicamente. O documento deve ser impresso em papel comum e acompanhar a mercadoria durante o transporte, juntamente com as cópias da NF-e. É importante salientar que o DANFE não substitui a NF-e e que a guarda eletrônica da nota fiscal é obrigatória para fins de comprovação fiscal. Conclusão: O Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) é um elemento-chave na transição para a era digital das transações comerciais. Ele garante a confiabilidade das informações fiscais durante o transporte de mercadorias e simplifica a gestão das operações. Ao compreender a importância e o funcionamento do DANFE, os profissionais de contabilidade podem otimizar seus processos e manter-se em conformidade com a legislação vigente, contribuindo para a eficiência e a transparência das operações empresariais. Precisando de serviços contábeis para a sua empresa? Clique aqui e marque uma reunião. 2023 contabilidade DANFE DANFE: Simplificando a Emissão e Gestão de Notas Fiscais Eletrônicas by SMA Assessoria Contábil agosto 16, 2023 2023 contabilidade ICMS Desvendando o ICMS no Brasil: Entenda o Imposto que Impacta seu Dia a Dia by Flávio Pinheiro agosto 15, 2023 2023 contabilidade Empresa Os Benefícios Estratégicos de Terceirizar a Contabilidade para a Sua Empresa by SMA Assessoria Contábil agosto 14, 2023 2023 contabilidade Notas Desvendando as Principais Notas Fiscais Brasileiras: Entenda suas Funções e Importância by Flávio Pinheiro agosto 14, 2023 2023 Imposto de Renda Receita Federal 7 erros na hora de declarar o imposto de renda by SMA Assessoria Contábil abril 13, 2023 Sem comentários Deixe um comentário Cancelar resposta Conectado como Flávio Pinheiro. Edite seu perfil. Sair? Campos obrigatórios são marcados com * Message*

Os Benefícios Estratégicos de Terceirizar a Contabilidade para a Sua Empresa – 3

Os Benefícios Estratégicos de Terceirizar a Contabilidade para a Sua Empresa SMA Assessoria Contábil Data:abril 13, 2023 No cenário empresarial moderno, a terceirização tem se tornado uma prática cada vez mais comum e estratégica. Uma das áreas que tem se destacado nesse sentido é a contabilidade. Muitas empresas estão optando por terceirizar seus serviços contábeis, e isso não é por acaso. Terceirizar a contabilidade em uma empresa pode trazer diversos benefícios, dependendo das necessidades e características do negócio. Neste artigo, exploraremos os principais motivos pelos quais terceirizar a contabilidade pode ser uma jogada inteligente para a sua empresa. Especialização e Conhecimento: Foco no Core Business: Redução de Custos: Escalabilidade e Flexibilidade: Acesso a tecnologia: Redução de Riscos: Economia de tempo: Escalabilidade: Maior conformidade: Tomada de Decisões Embasadas: Especialização e Conhecimento: Empresas de contabilidade têm profissionais especializados e experientes na área. Eles estão atualizados com as leis fiscais, normas vigentes, regulamentações e práticas contábeis, o que pode garantir que as finanças da empresa sejam tratadas de maneira precisa e mais eficiente. Continua depois do anúncio: Fim do anúncio: Foco no Core Business: Ao terceirizar a contabilidade, sua empresa pode direcionar mais recursos e energia para suas atividades principais e estratégicas. Ao invés de se preocupar com detalhes contábeis, você pode concentrar-se no crescimento, inovação e desenvolvimento dos produtos ou serviços que sua empresa oferece. Mas o que é Core Business? Core Business, também conhecido como “negócio principal” ou “atividade principal”, refere-se à área central de especialização de uma empresa ou organização. É o conjunto de atividades e operações que constituem a base da existência da empresa e que estão diretamente relacionadas à sua missão, visão e propósito. O Core Business é o foco central das operações de uma empresa, sendo aquilo em que ela é mais proficiente e que gera o valor principal para seus clientes e stakeholders. Redução de Custos: Contratar e manter uma equipe interna de contadores pode exigir muito tempo. Além de salários, há custos associados a treinamento, benefícios e infraestrutura. Terceirizar a contabilidade permite que você pague apenas pelos serviços necessários, sem os encargos de manter uma equipe interna. Dedique mais tempo a sua empresa e deixa que nós cuidamos da sua contabilidade. Conte com a SMA Assessoria Contábil. Agende uma Reunião Escalabilidade e Flexibilidade: À medida que sua empresa cresce, suas necessidades contábeis também podem se expandir. Terceirizar a contabilidade oferece a flexibilidade de ajustar os serviços de acordo com as demandas em evolução, sem a necessidade de reorganizar sua equipe interna. Você pode escolher quais serviços deseja terceirizar, como preparação de impostos, folha de pagamento, auditoria e relatórios financeiros. Acesso a tecnologia: Empresas de contabilidade muitas vezes investem em tecnologia avançada para gerenciar as finanças dos seus clientes. Isso pode incluir software de contabilidade, ferramentas de relatórios e sistemas de gestão financeira que podem ser caros para adquirir internamente. Ao terceirizar, você terá acesso a sistemas, software e ferramentas avançadas que podem melhorar a eficiência dos processos contábeis da sua empresa. Redução de Riscos: Erros contábeis podem ter sérias consequências legais e financeiras. Empresas de contabilidade experientes estão bem equipadas para identificar e mitigar riscos. Há menos probabilidade de erros financeiros, atrasos em pagamentos de impostos ou problemas de conformidade. Ao trabalhar com profissionais qualificados, você reduz a probabilidade de erros que poderiam resultar em penalidades ou auditorias. Economia de tempo: Lidar com a contabilidade pode ser demorado, especialmente se você não tem experiência na área. Envolve uma série de tarefas demoradas, como elaboração de relatórios, reconciliação e declarações fiscais. Terceirizando essa função, você economiza tempo e esforço, permitindo que se concentre em atividades estratégicas e de crescimento. Escalabilidade: À medida que sua empresa cresce, suas necessidades contábeis podem se tornar mais complexas. Empresas de contabilidade estão preparadas para lidar com empresas de diferentes tamanhos e estágios de crescimento, proporcionando maior escalabilidade. Maior conformidade: Regras fiscais e regulamentações estão em constante mudança. Empresas de contabilidade mantêm-se atualizadas com essas mudanças e garantem que sua empresa esteja em conformidade com todas as obrigações legais. Tomada de Decisões Embasadas: Com informações financeiras precisas e atualizadas fornecidas pela empresa de contabilidade terceirizada, você estará em uma posição melhor para tomar decisões estratégicas embasadas em dados concretos. Conclusão: Terceirizar a contabilidade pode ser uma estratégia inteligente para empresas que desejam concentrar-se em seus objetivos principais, reduzir custos, garantir conformidade e tomar decisões embasadas. Ao aproveitar o conhecimento especializado das empresas de contabilidade, você pode fortalecer a saúde financeira de sua empresa e impulsionar seu crescimento de maneira mais eficiente. No entanto, é importante observar que a terceirização não é a melhor escolha para todas as empresas. Algumas empresas podem preferir manter a contabilidade internamente devido a questões de confidencialidade, controle ou outros motivos específicos do setor. Antes de tomar uma decisão, é recomendável avaliar cuidadosamente as necessidades da sua empresa e considerar os prós e contras da terceirização da contabilidade. 2023 contabilidade DANFE DANFE: Simplificando a Emissão e Gestão de Notas Fiscais Eletrônicas by SMA Assessoria Contábil agosto 16, 2023 2023 contabilidade ICMS Desvendando o ICMS no Brasil: Entenda o Imposto que Impacta seu Dia a Dia by Flávio Pinheiro agosto 15, 2023 2023 contabilidade Empresa Os Benefícios Estratégicos de Terceirizar a Contabilidade para a Sua Empresa by SMA Assessoria Contábil agosto 14, 2023 2023 contabilidade Notas Desvendando as Principais Notas Fiscais Brasileiras: Entenda suas Funções e Importância by Flávio Pinheiro agosto 14, 2023 2023 Imposto de Renda Receita Federal 7 erros na hora de declarar o imposto de renda by SMA Assessoria Contábil abril 13, 2023 Sem comentários Deixe um comentário Cancelar resposta Conectado como Flávio Pinheiro. Edite seu perfil. Sair? 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7 erros na hora de declarar o imposto de renda – 1

Veja quais erros são comuns na hora da declaração e como evitá-los, declarando o IRPF 2023 de forma correta. SMA Assessoria Contábil Data:novembro 12, 2022 Atulização:novembro 12, 2022 Já começou a temporada de declaração de Imposto de Renda. Nessa época do ano, o assunto fica em alta e muito se fala sobre como fazer a declaração de forma correta, quais erros não se deve cometer, quais despesas e rendimentos devem ser declarados, etc. Entretanto, é necessário se informar através de fontes seguras e atualizadas, aqui eu digo o próprio site da receita federal pois todo ano o IR sofre alterações em sua forma. Com isso, nós da SMA Assessoria Contábil, que contamos com profissionais especializados em Contabilidade, preparamos esse artigo para alertar sobre os principais erros cometidos pelos contribuintes na declaração. 7 erros na hora de declarar o imposto de renda. É comum que contribuintes cometam erros por puro desconhecimento da lei. lembrando que muitos desses erros não são cometidos com a intenção de burlar a Receita; Portanto, atente-se aos seguintes 7 erros para não os cometer e garantir uma declaração correta. Optar pelo tipo de declaração menos vantajosa Omitir rendimentos Deixar para última hora Declarar despesas dedutíveis falsas ou sem comprovantes Aumento de patrimônio incompatível com a renda Erros de digitação Não declarar rendimentos de contas bancárias que não são muito usadas 1. Optar pelo tipo de declaração menos vantajosa Existem dois tipos de declaração do IR: simplificada ou completa. A completa é mais vantajosa para pessoas cujos gastos dedutíveis ultrapassam 20% de seu rendimento. 2. Omitir rendimentos Não é recomendado omitir rendimentos ao fazer a declaração, pois o sistema da Receita Federal possui os dados de todas as fontes pagadoras e realizam o cruzamento de informações. Essa é a forma mais comum de cair na malha fina. Além disso, não se deve omitir rendimentos dos dependentes, por mais que esses rendimentos ainda não sejam tributáveis. 3. Deixar para última hora Ao fazer a declaração IRPF, caso haja alguma falha, é possível retificar contanto que ainda dentro do prazo (até 31 de maio). Portanto, não conte com a sorte e envie a sua declaração com um tempo de folga para retificá-la, se necessário. Além disso, declarações enviadas após o prazo podem sofrer multas de 1% sobre o valor devido ao mês. O valor mínimo da multa é R$ 165,74. Além disso, não se deve omitir rendimentos dos dependentes, por mais que esses rendimentos ainda não sejam tributáveis. Não cometa erros no seu IRPF. Conte com a SMA Assessoria Contábil. Agende uma Reunião 4. Declarar despesas dedutíveis falsas ou sem comprovantes Ao declarar despesas dedutíveis, como gastos com saúde e educação, é necessário comprová-las com nota fiscal ou recibo. Só dessa forma elas poderão ser deduzidas de seu rendimento. 5. Aumento de patrimônio incompatível com a renda Quando seu patrimônio aumenta de uma maneira incompatível com sua renda ou salário, a Receita Federal pode suspeitar da conformidade desses seus bens. Por isso, vale muito a pena procurar a ajuda de profissionais para conseguir alinhar seu patrimônio em conformidade com os rendimentos declarados. 6. Erros de digitação É verdade e parece bobo, mas esse erro é extremamente comum entre o contribuintes e pode até mesmo te levar para a malha fina. Portanto, digite com atenção e confira as informações para evitar os erros de digitação. 7. Não declarar rendimentos de contas bancárias que não são muito usadas Por vezes, esquecemos de incluir na declaração os rendimentos de contas bancárias que são pouco usadas. Todavia, como já dito, a Receita Federal possui acesso a esses dados e vai realizar o cruzamento de informações no sistema, então esses valores também devem ser declarados. Conclusão: Ao atentar-se a esses erros, você já evita muita dor de cabeça em relação à RFB. Lembrando que, mesmo com todo o conhecimento disponível na internet acerca do IRPF, é altamente recomendado procurar um especialista para te auxiliar na declaração, sobretudo se durante o ano de 2022 você teve muitos rendimentos tributáveis. Os especialistas em contabilidade da SMA Assessoria Contábil podem te auxiliar a traçar o melhor cenário para sua declaração, para retificar rendimentos e aumento de propriedade de forma condizente tanto com a lei tanto com suas fontes de renda. Conte com a gente para fazer sua declaração de IRPF 2023! Vamos conversar?. 2023 Imposto de Renda Receita Federal 7 erros na hora de declarar o imposto de renda by SMA Assessoria Contábil abril 13, 2023 Notas contabilidade Quais são os principais tipos de notas fiscais? Lista completa by SMA Assessoria Contábil novembro 12, 2022 Sem comentários Deixe um comentário Cancelar resposta Conectado como fpscorporation. Edite seu perfil. Sair? Campos obrigatórios são marcados com * Message*

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